
Реестр рисков — живой документ, в котором зафиксированы все идентифицированные опасности на участке, их оценка и меры контроля. Это основной инструмент управления безопасностью для руководителя.
Структура реестра
- ID риска (уникальный номер для отслеживания)
- Описание опасности (конкретное, с привязкой к месту)
- Категория (по методу 6 категорий)
- Оценка: вероятность × тяжесть = уровень риска (матрица 5×5)
- Существующие меры контроля
- Остаточный риск (после применения мер)
- Дополнительные меры (если остаточный риск высок)
- Ответственный за выполнение мер
- Статус: открыт / в работе / закрыт
- Дата последнего пересмотра
Правила ведения
- Пересмотр: не реже 1 раза в квартал или после каждого инцидента
- Добавление: новый риск добавляется в течение 24 часов после идентификации
- Закрытие: риск закрывается только когда меры контроля доказали эффективность
- Приоритизация: красные (17-25) и оранжевые (10-16) риски — на личном контроле
- Визуализация: топ-5 рисков вывешивается на доске безопасности участка
Важно: Реестр рисков — не для инспектора. Он для тебя. Если реестр пылится в папке — ты не управляешь рисками, ты их коллекционируешь.
Ключевые выводы
- 10 полей в реестре — каждое обязательно
- Пересмотр каждый квартал + после инцидентов
- Топ-5 рисков — на доске безопасности, не в папке
- Реестр — рабочий инструмент, не отчёт для проверяющих